请选择 目标期刊

浅析企业财务内部控制制度建设 下载:89 浏览:1485

邵敏 《财会研究杂志》 2023年2期

摘要:
随着市场经济的日益完善和有序发展,企业在推动经济发展和资源优化配置方面发挥着重要的作用,但是由于企业重业务轻管理的观念较重,使得企业承受风险的能力比较差,尤其是财务管理方面滞后成为了阻碍企业发展的主要因素。那么如何加强风险防范成为了企业健康发展面临的重要问题。而财务内控作为企业管理的重要内容,主要就是通过加强财务内部控制的建设而规避经营过程中的相关风险,减少企业资产流失,保证资产完整,提高企业经济效益。

浅析事业单位财务内部控制制度存在的问题及对策 下载:150 浏览:2181

汪兰 《财会研究杂志》 2021年9期

摘要:
本文就事业单位财务内部控制制度存在的问题及对策进行分析,指出财务内部控制存在内控意识较弱薄弱、财务控制制度不健全等一系列问题,基于此,要求事业单位要重视内控意识强化工作,完善现有的内控制度,提高会计核算工作的规范化水平,保证事业单位财务内部控制工作顺利开展。

完善医院会计内部控制制度的有效途径 下载:149 浏览:1615

林雪梅 《会计研究杂志》 2023年2期

摘要:
医院的内部会计控制体系是一套有效的财务管理措施,旨在确保医院的财务管理程序是高效的、可持续性的、合规的和有效的。其基本原则是:确保资金安全,执行财务政策和程序,分离财务管理责任,确保财务报告的准确性,及时审查财务记录。医院内部会计控制制度的应用,通过对财务管理责任的有效分离,定期审查财务报告,及时执行内部审计程序,确保资金安全,建立有效的财务资源控制机制,来保证财务管理的效率和准确性。本文介绍了医院内部会计控制制度的主要内容,并针对医院内部会计控制制度存在的主要问题提出了相关解决方案。
[1/1]
在线客服::点击联系客服
联系电话::400-188-5008
客服邮箱::service@ccnpub.com
投诉举报::feedback@ccnpub.com
人工客服

工作时间(9:00-18:00)
官方公众号

科技成果·全球共享